Sub Kegiatan |
: |
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Sumber Pendanaan |
: |
|
Lokasi |
: |
Kab. Cianjur, Leles |
Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan |
: |
Indikator |
Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
250 Laporan |
|
|
Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.500.000 |
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.500.000 |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.500.000 |
5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.500.000 |
5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 2.500.000 |
|
[#] belanja materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp. 2.500.000 |
|
[-] materai |
Rp. 2.500.000 |
|
Materai
Materai 10000
|
250 Buah |
Buah |
10.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.500.000 |
Sub Kegiatan |
: |
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Sumber Pendanaan |
: |
|
Lokasi |
: |
Kab. Cianjur, Leles |
Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan |
: |
Indikator |
Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 12.000.000 |
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 12.000.000 |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 12.000.000 |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 12.000.000 |
5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
Rp. 12.000.000 |
|
[#] belanja token listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 12.000.000 |
|
[-] token listrik |
Rp. 12.000.000 |
|
Belanja Listrik
Perangkat Daerah
|
12 Bulan |
Bulan |
1.000.000 |
0 |
Rp. 12.000.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 12.000.000 |
Sub Kegiatan |
: |
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Sumber Pendanaan |
: |
|
Lokasi |
: |
Kab. Cianjur, Leles |
Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan |
: |
Indikator |
Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
12 Laporan |
|
|
Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 72.000.000 |
5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 72.000.000 |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 72.000.000 |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 72.000.000 |
5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Rp. 18.000.000 |
|
[#] belanja jasa kebersihan kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 18.000.000 |
|
[-] jasa kebersihan kantor |
Rp. 18.000.000 |
|
Jasa Tenaga Kebersihan
Pada Seluruh PD
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 18.000.000 |
5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
Rp. 36.000.000 |
|
[#] belanja jasa keamanan kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 36.000.000 |
|
[-] jasa keamanan kantor |
Rp. 36.000.000 |
|
Belanja Jasa Tenaga pengamanan kantor (Satpam)
Tanpa Sertifikat
|
2 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 36.000.000 |
5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
Rp. 18.000.000 |
|
[#] belanja jasa supir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Rp. 18.000.000 |
|
[-] jasa supir |
Rp. 18.000.000 |
|
Jasa Tenaga Pengemudi/Supir
Seluruh PD
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang x 12 Bulan |
1.500.000 |
0 |
Rp. 18.000.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 72.000.000 |
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 86.500.000 |