LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Pagu Belanja : Rp 575.107.958
Kode Rekening Uraian Anggaran DPA Volume Periode Sampai Bulan Agustus Sisa
Jumlah Satuan Nomor Bukti Uraian Realisasi
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.700.000 0 8.700.000
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
8.700.000 600 Liter 0 8.700.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.919.958 0 96.919.958
Map
Plastik Snelhekter
510.000 10 Lusin 0 510.000
Binder Clip
Binder CLIP 200 Joyko
1.300.000 50 Dus 0 1.300.000
Buku Folio
200L
2.550.000 50 Buku 0 2.550.000
Pensil
Kayu (12 Pcs) Faber Castell
630.000 10 Lusin 0 630.000
Cutter Besar
L.-500
456.000 24 Buah 0 456.000
Box File
Box File
2.550.000 60 Buah 0 2.550.000
Ordner
F4 karton Bindex
1.700.000 50 Buah 0 1.700.000
post it
ukuran 36 mm
2.800.000 80 Buah 0 2.800.000
Ballpoint/ Pulpen
Standart
1.050.000 50 Lusin 0 1.050.000
Stapler
Hekter
800.000 50 Buah 0 800.000
Isi Staples Kecil
HD 10
240.000 60 Pack 0 240.000
Perpurator
Pembolong Kertas
2.025.000 30 Buah 0 2.025.000
Tipe X
Tipe X Cair
990.000 10 Lusin 0 990.000
Gunting
Gunting
360.000 24 Buah 0 360.000
Lakban
Hitam
360.000 24 Roll 0 360.000
Lakban
Bening
300.000 24 Buah 0 300.000
Spidol
Whiteboard
390.000 30 Buah 0 390.000
Map Kertas
Snelhecter bufallo
7.000.000 50 Pack 0 7.000.000
Barang Cetakan
Penggandaan
208 208 Paket 0 208
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
1.908.750 7635 Lembar 0 1.908.750
Barang Cetakan
Cetak Map Dinas/Unit Kerja
42.000.000 6000 Pcs 0 42.000.000
Barang Cetakan
Cetak Form Pendaftaran Badan/Perusahaan Kertas F4
27.000.000 200 Rim 0 27.000.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 48.850.000 0 48.850.000
HVS
A4 70 Gsm
18.300.000 300 Rim 0 18.300.000
HVS
F4 60 Gsm
28.200.000 300 Rim 0 28.200.000
Amplop
90 (229 x 110 mm)
1.300.000 50 Pak 0 1.300.000
Amplop
104 (95 x 152 mm)
1.050.000 50 Pak 0 1.050.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 31.548.000 0 31.548.000
Keset
KAIN ukuran 50 x 120 cm
9.680.000 80 Buah 0 9.680.000
Keset
Kain bahan foam ukuran 40 x 60 cm
1.500.000 50 Buah 0 1.500.000
ember
Plastik 10 L tanpa tutup
1.150.000 50 Buah 0 1.150.000
Gayung
Gayung
600.000 50 Buah 0 600.000
Sapu
Ijuk bahan plastik Uk 24
1.350.000 30 Buah 0 1.350.000
Lap Pel
Kain Uk 60 x 50 cm
2.040.000 20 Buah 0 2.040.000
Lap
Kanebo
1.375.000 50 Buah 0 1.375.000
Pembersih Lantai
Isi 4 Liter
1.040.000 20 Buah 0 1.040.000
Sikat
Sikat Gagang Plastik
840.000 30 Buah 0 840.000
Tempat sampah
Uk 120 Liter
8.525.000 25 Buah 0 8.525.000
Tempat sampah
Uk 30 x 24 x 43
2.620.000 20 Buah 0 2.620.000
Sabun Pencuci Tangan
Sabun Pencuci Tangan
828.000 24 Buah 0 828.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000 0 19.500.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
13.500.000 30 Orang x 10 Kali 0 13.500.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
6.000.000 30 Orang x 10 Kali 0 6.000.000
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 96.250.000 0 96.250.000
Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
Makan Minum Pasien
96.250.000 2750 Porsi 0 96.250.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 56.880.000 0 56.880.000
Jasa Tenaga Kebersihan
Pada Seluruh PD
30.000.000 4 Orang x 5 Bulan 0 30.000.000
Jasa Tenaga Kebersihan
Tenaga Kebersihan RSUD Sindang Barang
26.880.000 4 Orang x 3 Bulan 0 26.880.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.000.000 0 30.000.000
Belanja Jasa Tenaga pengamanan kantor (Satpam)
Tanpa Sertifikat
30.000.000 4 Orang x 5 Bulan 0 30.000.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.500.000 0 7.500.000
Jasa Tenaga Pengemudi/Supir
Seluruh PD
7.500.000 1 Orang x 5 Bulan 0 7.500.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.000.000 0 41.000.000
Belanja Tagihan Listrik
21.000.000 7 Bulan 0 21.000.000
Belanja Listrik
Sesuai Tagihan
20.000.000 4 Bulan 0 20.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.000.000 0 20.000.000
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV Satelit
Perangkat Daerah
20.000.000 4 Buah x 10 Bulan 0 20.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.160.000 0 11.160.000
Uang Makan Lembur
Non ASN
11.160.000 6 Orang x 30 Hari x 2 Bulan 0 11.160.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 106.800.000 0 106.800.000
Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung Kantor Bertingkat
106.800.000 600 Meter 0 106.800.000
Total 575.107.958 0 575.107.958