LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas |
Pagu Belanja | : | Rp 177.085.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 87.000.000 | 0 | 87.000.000 | ||||
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
Insentif Ukm Puskesmas Asn Sukanagara
|
87.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 87.000.000 | |||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 365.000 | 0 | 365.000 | ||||
Barang Cetakan
Penggandaan
|
365.000 | 365000 | Paket | 0 | 365.000 | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 36.720.000 | 0 | 36.720.000 | ||||
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
36.720.000 | 816 | Boks | 0 | 36.720.000 | |||
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
0 | 0 | Boks | 0 | 0 | |||
5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | ||||
Beban Jasa Tenaga Kesehatan
Insentif Ukm Puskesmas Non Asn Sukanagara
|
53.000.000 | 1 | Tahun | 0 | 53.000.000 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 0 | 0 | 0 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
Total | 177.085.000 | 0 | 177.085.000 |